文山市人民政府

​文山市薄竹镇中心卫生院2023年度部门决算

信息来源:市卫生健康局     发布日期:2024年09月27日     点击:    
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文山市薄竹镇中心卫生院2023年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;

2、加强疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;

3、认真执行国家免疫规划,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率;

5、积极做好基本医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;

6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯;

7、承办上级部门交办的其他事项。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.基本公共卫生工作

1)组织管理:

一是加强领导,落实目标责任。年初召开了全镇基本公共卫生服务工作启动会暨项目培训班成立了基本公共卫生服务项目领导小组下设了办公室和项目技术指导考评小组。成立相应组织机构落实责任制度加强项目领导和组织管理。制定基本公共卫生服务项目督导考核办法、实施方案、村卫生室绩效考核方案、村卫生室经费兑现方案等并将基本公共卫生服务工作纳入卫生院职工绩效考核,制定各村卫生室综合目标考核内容明确卫生院、村卫生室为基本公共卫生服务工作的执行机构对全镇居民免费提供各项服务工作。初步建成了镇、村二级项目管理机构基本形成了基本公共卫生服务项目的工作网络。为我镇的基本公共卫生工作的组织、协调、管理、实施提供了强大的组织保证。

二是做好培训提高服务质量。为全面了解掌握《国家基本公共卫生服务规范》的专业知识和上级相关的要求多次组织业务人员进行全面培训组织到上级业务部门培训。定期召开村卫生室基本公共卫生服务培训让广大乡村医生掌握基本公共卫生服务的具体内容、目标、任务工作规范和要求为我镇顺利实施基本公共卫生服务项目更好地为广大居民的健康提供服务奠定了良好的基础确保项目服务保质保量得到全面落实。

三是加强项目管理严格绩效考核。卫生院充分发挥技术支撑作用成立了项目技术指导组认真做好对项目工作的综合业务指导开展了对卫生室不低于每月1次的技术服务指导;建立乡、村两级督查制度和评估制度。乡卫生院对村卫生室进行每季度至少组织分管公卫人员进行督导考核1次,并将考核结果进行通报,提出有效整改措施。积极配合好上级业务部门的检查督导对督导提出的存在问题积极整改,实行项目责任制、督查制、追究制加强了项目落实情况的督查监控。

四是资金管理情况。根据国家、省、州、市《基本公共卫生服务补助资金管理办法》制定了《薄竹镇基本公共卫生服务项目资金管理办法》建立了资金预拨和绩效考核相结合的资金管理制度,及时、足额拨付项目资金到村卫生室并实行了严格考核和管理切实做到专款、专用、专账管理确保项目资金发挥最大使用效益。建立了和项目工作相匹配的资金考核分配制度保证村级卫生机构开展基本公共卫生服务项目工作所需的各项资金。开展4个季度考核工作,兑现一至四季度项目资金300000.00元左右。

2)乡村医生管理:村医作为整个防保网的网底,在开展基本公共卫生服务工作中发挥着重要作用。卫生院根据《乡村医生从业管理条例》《薄竹镇乡村医生考核管理办法(试行)》及《薄竹镇乡村医疗机构一体化管理工作实施方案》开展对村医的管理工作。卫生院防保人员分片挂钩各村卫生室,2人挂钩3个村卫生室,每季度深入到村督促指导、帮助开展工作,根据工作开展情况兑现各种补助经费。

3)居民健康档案管理:建立居民健康档案31370人,建档率93.94%;电子建档31370人,建档率为93.94%。目前我镇居民健康档案,本底台账基本完善,存在不规范档案。

4)健康教育:全镇共设置14个宣传栏,宣传内容每月均进行更新;根据各村医所辖自然村数及人口数,均让村医领取不等量宣传资料下去开展健康教育工作。2023年1-12月,共开展健康知识讲座84期,培训2997人,开展公众健康咨询活动20次,共咨询1387人;发放各种宣传资料74种23824份,广泛宣传了各种健康防病知识。  

5)儿童管理:2023年1-11月,全镇共有7岁以下儿童数2410人,三岁以下儿童数813人。7岁以下儿童健康管理2199人,健康管理率92.60%,7岁以下儿童系统管理2170人,系统管理率为90.04%;3岁以下儿童系统管理737人,系统管理率为90.65%,认真开展5岁以下儿童死亡监测工作,按市保健院的要求,均入户调查,并按质、按时上报各种表卡。5岁以下儿童死亡3人,已上报,死亡率为12.3%。婴儿死亡2人,已上报,死亡率为8.2‰。累计管理高危儿童142人,管理率为100%,无新生儿破伤风的发生。

6)新生儿疾病及听力筛查:对本院出生的新生儿开展新生儿疾病及听力筛查,2023年1-11月,我院分娩人数16人,有3人出生后转上级医院已在上级医院完成筛查,我院完成新生儿疾病筛查14人,其中外院筛查1人,筛查结果均为阴性;听力初筛人数13人,复筛6人,初次筛查结果通过9人,未通过4人,复筛结果通过2人,未通过4人,其中外院复筛2人,1人听力已通过1人未通过,转诊4人,4人听力筛查已通过。

7)孕产妇管理:2023年1-11月,我镇共有孕产妇345人,其中孕妇101人,产妇244人,活产244人,死胎死产0人,暂无双胎分娩,建册244人,保健覆盖率100%,新法接生活产244人,新法接生率100%,住院分娩活产244人,住院分娩率100%,系统管理230人,系统管理率94.26%,筛查出高危产妇186人,筛查率为76.23%,管理186人,管理率为100%,高危产妇住院分娩186人,住院分娩率为100%,育龄妇女死亡2人,已上报,无孕产妇死亡。

8)慢性病管理:高血压患者管理2575人,糖尿病病人管理588人,2023年1—11月共完成了1次以上随访工作。随访高血压患者13250人次、糖尿病患者3031人次,并开展健康教育指导,最近一次血压达标人数为1446人,达标率为56.15%;最近一次血糖达标人数为292人,达标率为49.66%;血压或血糖控制不满意的已增加随访次数。体检糖尿病患者588人。

9)重性精神病管理:全镇重性精神病167人,管理165人,管理率98.2%;2023年1-11月,组织村医开展重性精神疾病患者随访4次.病情不稳定者及时转上级医院治疗),随访162人,病情稳定人数为147人,稳定率为99.32%。体检132人,体检率为88.02%。

10)老年人管理:全镇65岁老年人3133人,2023年1-12月完成老年人体检2276人,体检率达72.65%。

11)传染病与突发公共卫生事件报告和处理:认真落实《文山市传染病报告管理及奖惩办法(试行)》,卫生院传染病管理人员每日查看门诊日志、出入院登记、放射登记及化验登记,发现一例报告处理一例。2023年1-11月,共上报传染病59例,包括猩红热0例、手足口病10例、隐性梅毒及Ⅱ期梅毒5例、细菌性痢疾1例、HIV感染者2例、肺结核2例、其他感染性腹泻病19例、水痘5例、丙肝0例,未发现传染病迟报、漏报情况。发生一氧化碳中毒事件0起,发生野生菌中毒事件20起,未发生突发公共卫生事件。

12)免疫规划工作:工作以消除免疫空白及薄弱村寨为重点,按照上级部门要求,每月开展一次冷链运转工作,并开展了麻疹疫苗、脊髓灰质炎疫苗查漏补种工作,2023年截至12月31日,免疫规划疫苗共接种5998(剂)次,各疫苗接种率均在90%以上,非免疫规划疫苗共接种2899(剂)次,其中新冠疫苗共接种79(剂)次。进一步减少了我镇计划免疫薄弱村寨,筑牢了防疫屏障,降低了计划免疫疫苗针对相关传染病的发生。

13)卫生监督协管:卫生监督协管:根据《文山市卫生监督协管工作考核标准》,我院卫生监督协管员,每半年对辖区学校供水单位进行监督,每季度对辖区医疗机构、公共场所开展监督检查,每月开展至少一次非法行医巡查。开展饮用水卫生安全巡查3次,学校卫生巡查54次,公共场所巡查52次,非法行医巡查12次,卫生院、卫生室传染病防控巡查52次。有效打击非法行医1次。

14)麻风病管理:全镇治愈及监测在家的麻风病人62人,其中治愈病人60人,重症病人2人,外出2人,实检60人。临床检查结果未发现复发病人。完成71个无病人村寨14222人线索访问,访问率平均为94.74%;10年以上疫村共24个,村人口数有9518人,外出2631人,在家6887人,实际体检6501人,体检率达94.39%,查出皮肤病17人,上报可疑线索2人。对5个重点疫村开展了入户宣传、体检建档工作,乐诗冲大寨体检182人,体检率达95%,龙古舍体检201人,体检率达97%,母鸡冲岩脚体检266人,体检率达97%、母鸡冲下寨体检161人,体检率达98%,田心寨体检219人,体检率达96%。发现一般皮肤病患者12人,上报可疑线索0人,每月按时上报月报表及开展相关工作。

15)中医药服务工作开展情况:2023年1-12月,完成老年人中医药服务2368人,完成率74.04%;完成儿童中医服务887人,完成率97.47%。

16)肺结核患者健康管理:项目病人6人,均按要求开展随访管理;完成糖尿病病人肺结核症状筛查567人、筛查率96.43%,老年人肺结核症状筛查2762人,筛查率85.25%。完成肺结核可疑症状筛查70人。

17)计划生育工作 :叶酸发放任务315人,实际发放315人,发放率100%。孕前优生健康检查任务350人,实际完成298人,完成率85.14%,加强孕前优生健康检查及叶酸发放随访。

18)家庭医生签约工作:我镇家庭医生签约服务工作于1月初启动。签约之初,我院始终把目标人群锁定在老年人、低保五保户、大病患者、慢性病患者、孕产妇、儿童上,三类监测人群,脱贫户,量力兼顾普通人群,力争签约一人,服务一人。至12月21日止,全镇共完成签约服务14217人 ,累计和群众完成后签订家庭医生签约服务协议书14217份,其中:脱贫户及三类重点监测对象签约服务4059人,高血压患者签约2559人,糖尿病患者签约584人,重性精神病患者签约139人,肺结核患者签约11人。

2.医疗业务工作

一是以创建“人民群众满意卫生院”为契机,积极开展“医院质量管理年”、创等级医院等活动。紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念,努力提高我院的医疗服务质量。二是在加强卫生行业作风建设上下功夫,按照医疗行业“九项准则”,要求,完善医德医风考评制度,考评结果与医务人员的工资、职称晋升和评先评优挂钩,加大了对违规违纪行为的查处力度,把医德医风建设作为立院之本。公布医疗收费标准,实行看病免挂号制度,着力加强全院职工的服务意识。完善各项医疗制度并形成了严格的督查奖惩机制,实施了一系列保证医疗质量的措施和方法。三是抓好继续医学教育,开展医疗业务培训,采取进修、培训等形式提高医务人员专业技术水平。今年选派10名医护人员到上级医院进修学习;派出人员参加上级部门举办的各种培训学习30余次;院内组织培训12次,为我院长足发展奠定了坚实的人才基础。通过以上措施,医务人员业务水平、医疗服务质量明显提高。四是在控制医疗费用上下功夫,使患者以最低的费用享受到最优质的服务,我院及辖区村卫生室均全部配备和使用基本药物,统一从药品采购平台采购,实行两票制药品及零差率销售,降低了药品价格。要求临床科室严格执行《处方管理办法》和《抗菌药物临床应用指导原则》,在诊疗活动中遵循“合理检查、合理用药、合理治疗”原则,在用药结构提倡成本低、效果好的药物,纠正滥开检查、开大处方的行为,对临床用药进行指导和控制,加强处方规范化管理,做到合理使用抗菌药物。有效控制了药品费用的不合理增长。是改善就诊环境增强服务意识,方便群众就医,保障患者权益。根植乡土,服务乡民。在文山市人民医院医共体总院指导下,执行分级诊疗和双向转诊小病善治、大病善、急病善转。救护车装备及运行正常,急救小组定时演练,及时转诊创伤、卒中、胸痛病人。2023年1-12月共诊疗门诊病人50927人次,住院人次2234人次,完成业务今年总营业收入5358800.00元,较上年度增长5%为我镇人民群众生命安全保驾护航,同时也提升卫生院的形象。

3.医保工作

医疗保险改造已完成五保合一,做好政策宣传,及时上传结算清单、病案首页、DIP付费,尤其是医保电子凭证申领工作。对市医疗保险管理中心检查出的各项问题已全部整改到位。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置10个内设机构,包括:综合办公室、财务科、内儿科、外妇科、中医科、公卫科、影像科、检验科、药房及后勤科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

文山市薄竹镇中心卫生院作为二级预算单位纳入文山市薄竹镇中心卫生院2023年度部门决算编报范围。

)单位人员和车辆的编制及实有情况

文山市薄竹镇中心卫生院2023年末实有人员编制36人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员40人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆4,超编4辆。(超编原因:本单位救护车及其基本公共卫生服务专用车无车辆编制)

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市薄竹镇中心卫生院2023年度收入合计13683533.83元。其中:财政拨款收入5512033.26元,占总收入的40.28%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入5570318.32元(含教育收费元),占总收入的40.71%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2601182.25元,占总收入的19.01%。与上年相比,收入合计减少1987543.40元,下降12.68%。其中:财政拨款收入增加592875.43元,增长12.05%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少2043909.18元,下降26.84%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少536509.65元,下降17.10%。主要原因是本年度疫情开放接种量减少业务收入减少,故本年度总收入较上年度有所下降。

二、支出决算情况说明

文山市薄竹镇中心卫生院2023年度支出合计13357882.35元。其中:基本支出10796748.64元,占总支出的80.83%;项目支出2561133.71元,占总支出的19.17%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1873337.80元,下降12.30%。其中:基本支出减少1091570.48元,下降9.18%;项目支出减少781767.32元,下降23.39%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度疫情开放,接种量减少业务支出减少,故本年度总支出较上年度有所下降。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障文山市薄竹镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出10796748.64元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7714033.94元,占基本支出的71.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3082714.70元,占基本支出的28.55%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障文山市薄竹镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2561133.71元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:基层医疗卫生机构支出875842.08元,公共卫生支出1685291.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市薄竹镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5512033.26,占本年支出合计的41.26%。与上年相比增加592875.43元,增长12.05%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出较上年相比增加较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出566090.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出537705.76元,其他社会保障和就业支出28384.85元。

9.卫生健康(类)支出4447846.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于乡镇卫生院支出3911529.00元,行政事业单位医疗支出536317.65元,事业单位医疗支出407429.19元,公务员医疗补助支出86597.02元,其他行政事业单位医疗支出42291.44元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出498096.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于住房公积金498096.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为50000.00元,决算为3900.00元,完成年初预算的7.80%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为3900.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的7.80%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

文山市薄竹镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为50000.00元,支出决算为3900.00元,完成年初预算的7.80%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为50000.00元,决算为3900.00元,完成年初预算的7.80%;公务接待费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出减少的主要原因是:本年无因公出国(境)费支出、无公务用车购置费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加3900.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加3900.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:近年来受疫情影响,财政资金吃紧,财政减少对计生和卫生的资金投入,厉行节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人员下乡、出诊等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市薄竹镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元,与上年相比,增加0.00元。主要原因是:我部门为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,文山市薄竹镇中心卫生院资产总额11532801.90元,其中,流动资产2715998.32元,固定资产7209370.13元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1539982.07元,无形资产67451.38元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加870408.02元,其中固定资产增加376557.67元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山市薄竹镇中心卫生院2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53262100436103801111