监督索引号53262103001001111
文山市薄竹镇人民政府2023年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。
(2)着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为人民群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。
(3)综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(4)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动。
(5)全面推进生态环境保护,着力建立优良生态屏障区。抓实老君山自然保护区的保护工作,在宣传教育的同时,严厉打击森林资源乱砍滥伐、毁林开荒、矿山私挖盗采等违法行为。
(二)2023年度重点工作任务概述
产业升级增动能,高质量发展的“基础”越来越稳固。粮食安全“耕”基全面筑牢。坚决扛实耕地保护责任,以长牙齿的硬措施,遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”。投入资金189万余元完成耕地流出问题整改5666.22亩,整改率为102.73%,进出平衡整改率、就地恢复整改率在全市率先达到双一百。争取上级资金460万元打造高标准农田4400亩。特色产业持续壮大。引进一批新型农业经营主体,黄精、重楼、大黄等中药材种植产业促农增收3000余万元。培育树头菜6500余亩,促农增收650余万元。发展壮大四季香椿,建成香椿油、香椿面、香椿干等系列产品深加工厂。传统产业态势良好。种植万寿菊1.8万余亩,实现经济收入5100余万元。打造肉牛存栏500头以上现代农业示范基地肉牛产业养殖专业合作社2个,发展牛克、摆依寨、落水洞等千头以上肉牛养殖村6个,全镇肉牛存栏达1.3万余头。农旅产业深度融合。老屋基喊应泉景观道、中药材种植观光区、天麻培植基地和摆依寨万亩果树、千亩花海、农家乐等特色乡村休闲度假旅游产业初具规模。撬动民间资金开办民宿、农家乐10家,带动周边群众年均增收100余万元。村级集体经济不断发展壮大,全镇12个村委会经济收入平均达20万元以上,较2022年增长370%。
(二)项目建设增效益,高质量发展的“动力”越来越强劲。投资5416万元完成老屋基农业综合体、沣霖农业苹果种植基地二期等5个项目建设。争取省级“四位一体”资金490万元,建设老屋基—乐诗冲片区中药材加工厂二期扩建项目。争取东西部协助项目资金380万元、哈电集团援助设备资金400万元,快速推进落水洞果蔬冻干厂项目建设。争取“一村一品”项目资金112万元建成新回龙村、牛克村产业发展道路11公里。完成老回龙、新回龙、幕诗冲等6个村委会15个自然村人大建议项目和政协代表提案项目7个,共计资金70万元,受益群众8631人。争取哈电集团资金30万元,建成摆依寨“双拥”文化主题广场。完成母鸡冲大寨村地质灾害隐患点项目主体工程建设,稳步推动幕诗冲村委会桂花树自然村移民搬迁项目建设。完成文蒙铁路项目薄竹段范围内的房屋拆迁、农户安置意向摸底调查及搬迁选址工作。顺利推进文山平坝风电工程项目建成风电发电基座3个。依格白水库项目前期工作有序开展。
(三)乡村振兴赋新能,高质量发展的“支撑”越来越扎实。脱贫攻坚成果更加稳固。严格落实“四个不摘”、5年过渡期政策,常态化做好动态监测,对监测对象进行精准帮扶。全年新增纳入监测户1户2人消除监测风险户1户4人。投入资金21万元完成牛克村小组、新回龙小寨自然村以及牛克小学饮用水提升工程,解决2000余名群众饮用水保障问题。转移脱贫户外出务工2753人,聘用公益性岗位269人,有意愿的脱贫户、监测户双绑利益链接达到100%;脱贫户、监测户收入过万比例达到100%,全年人均收入17111.64,增幅12.61%。实施“雨露计划”申报发放专项帮扶资金78.2万元,扶持和帮助已脱贫人口(监测对象)362人次,深入实施脱贫人口小额信贷惠民政策,申请发放资金787.08万元,帮助156户脱贫户监测对象发展肉牛养殖、生猪养殖、中药材种植等增收致富产业。扎实抓好农村工作“六件套”。持续推进自然村道路硬化三年行动任务,完成18.3公里、在建3.95公里。实施卫生户厕改造4558户、户厕覆盖率达68%。集镇综合整治稳步推进,划定停车位200余个,常态化整治占道经营、“蜘蛛网”;全覆盖建立村小组生活垃圾处理设施。深入学习运用“千万工程”经验,稳步推进“百村示范、千村整治”“三个一”行动,完成21个州级绿美村庄申报程序;全力推进27个基础类、15个1.0版本、73个2.0版本、22个3.0版本的市级绿美村庄建设,并在党建引领乡村振兴“三个一”随机调度中获评达标村8个,老屋基村委会依格白村获评示范村;累计建设美丽庭院123个、“小三园”159个。完成村庄风貌提升2789余户、87.96万平方米,庭院硬化394户、6.3万平方米。累计获评市镇以上“新乡贤”4人,培养致富带头人37人。
(四)生态优先固底线,高质量发展的“底色”越来越鲜明。加强秸秆循环利用。探索利用“绿美积分超市”“共富积分超市”,同辖区2家肉牛养殖专业合作社、1家可燃物颗粒加工厂签订秸秆回收协议,加强农作物秸秆资源化利用,秸秆露天焚烧得到有效治理。深入推进河长制。通过网格式、清单式、联动式、示范式“四式”治理,打通基层治水管水“最后一公里”,完成镇级河长巡河157次,村级河长巡河1014次,共清理河道60余公里,清除河道垃圾100余吨。构建“河畅、水清、岸绿、景美”乡镇,促进经济社会与生态环境协调发展。持续推进林长制。推行“33221”森林防灭火模式,打好护林“组合拳”,筑牢森林“防火墙”。严格落实各级林长责任,组织义务植树10.07万株,绿化面积500余亩。
(五)情系群众解民忧,高质量发展的“温度”越来越暖心。全面落实就业帮扶和兜底保障。积极引进培训学校,组织开展厨师、挖掘机、叉车等技能培训,完成农村劳动力转移培训1610人,建成“文山市迷迭香种植基地”,共带动辖区159户脱贫户600余人就近务工。全年实现农村劳动力转移就业10880人,其中省外转移就业4480人。发放低保、农村特困、高龄补贴等各类资金4952人1046.7万元,城乡居民基本养老保险、医疗保险实现“应保尽保、应兜尽兜”。稳步推进教育事业。严格落实党委教育工作领导小组党政主要领导“双组长”制,全面加强校园周边环境综合整治,打造教师舒心教学、学生安心学习的校园环境,全面加强和改进新时代学生心理健康工作,提升学生心理健康素养,建成乐诗冲中心校学生心理咨询室,补短板、强弱项,系统强化学生心理健康工作。加强留守儿童关心关爱,依托各村委会校点、村级活动场所、新时代文明实践所(站)建成16个“少年儿童之家”,组织镇村干部、志愿者、爱心家长、教师等力量,为孩子提供生活、思想、学习、成长等方面的关爱与帮助。全面优化医疗服务。持续推进基本公共卫生服务和家庭医生签约服务,重点人群签约率达到100%,成立中医科住院部,扩大中医科治疗范围;实施乐诗冲分院提升行动,有效提升群众满意度,不断提高医疗健康服务水平。不断丰富公共文化服务供给。以文化活动为抓手,以文化服务为核心,大力开展文化惠民工程,累计开展各类线上线下群众文化活动共计246场次,活动参与人数4000余人次,服务人数超7000人次,不断丰富了群众精神文化生活。
(六)化解风险稳基础,高质量发展的“保障”越来越坚实。交通安全防线全面筑牢。严格落实道路交通安全“十六条措施”,做好应急三堵和“七必劝”“五口劝”防范工作,全覆盖召开道路交通安全宣传群众会3轮411场,开展“敲门行动”发放《农村道路交通安全告知书》7000余份,签订农村道路交通安全责任书8332份,排查整治交通隐患点33个,树警示牌68个、建警示桩30个、拉警示带2750米、减速震荡标线91.26平方米。安全生产责任压紧压实。坚决落实“一单四制”制度和安全生产风险管控“六项机制”,加强矿山、燃气、危化品、建筑施工等重点行业领域安全监管,共检查各类场所200余家,消除隐患30余处,全年未发生安全生产事故。严格落实食品安全包保,对辖区134家食品生产加工销售单位监督检查900余次。严格落实防汛“1262”预警与叫应机制,组织群众参与应急避险演练1067人次。学法守法蔚然成风。扎实推进普法强基补短板专项行动,聚焦重点区域、重点人群、重点问题,运用普法强基“个十百千万”工作思路,开展法治文艺演出11场,悬挂张贴横幅150条,组织普法宣讲371场,发放法治读物、法治宣传单19000余份,送法上门面对面普法累计5600户、15060人,宣传教育2.8万余人,群众法律意识不断增强。社会治安大局持续稳中向
好。深入打击电信诈骗、“黄赌毒”等违法犯罪,受理刑事案件19起,破案10起,移送起诉2起;行政案件受理34起,结案24起。以“八个一”为抓手,狠抓预防未成年违法犯罪,实现“双下降一底线”工作目标。坚持和发展新时代“枫桥经验”,开展开门大接访12期,实现100%办结答复,社会大局保持和谐稳定,群众安全感、满意度明显提升。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
文山市薄竹镇人民政府共设置8个内设机构,包括:行政、财政所、社会保障服务中心、农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、应急服务中心、国土和村镇规划建设服务中心,相对上年无变动。
(二)决算单位构成
纳入文山州文山市薄竹镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:行政、财政所、社会保障服务中心、农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、应急服务中心、国土和村镇规划建设服务中心纳入薄竹镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市薄竹镇人民政府2023年末实有人员编制82人,其中:行政编制34名(含行政工勤人员编制2人),事业编制48人(含参照公务员法管理事业人员1人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员编制2人),参照公务员法管理事业人员1人,非参公管理事业人员41人。相比去年有所减少,主要是因为行政单位调出1人,调入0人,招考录用新增2人,退役安置1人退休2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人(离休0人,退休24人)。
年末其他人员3人,其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人,年末遗属3人。
车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州文山市薄竹镇2023年度收入合计32023928.50元。其中:财政拨款收入28965393.17元,占总收入的90.45%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3058535.33元,占总收入的9.55%。与上年相比,收入合计增加2568050.14元,增长8.72%。其中:财政拨款收入增加5644211.71元,增长24.20%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少3076161.57元,下降50.14%。主要原因:2023年各类民生项目增多,项目经费大幅增加,并且本单位内部坚持勤俭节约的作风,减少了部分支出预算。
二、支出决算情况说明
文山州文山市薄竹镇2023年度支出合计31532158.77元。其中:基本支出15666938.51元,占总支出的49.69%;项目支出15865220.26元,占总支出的50.31%;上缴上级支出0元,占总支出的0.00%;经营支出0元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加135336.15元,增长0.43%。其中:基本支出减少1196246.95元,下降7.09%;项目支出增加1331583.10元,增长9.16%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因:2023年各类民生项目增多,项目经费大幅增加,并且本单位内部坚持勤俭节约的作风,减少了部分支出预算。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障文山州文山市薄竹镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15666938.51元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13770058.76元,占基本支出的87.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1896879.75元,占基本支出的12.11%。(人均情况由各部门自行确定)
(二)项目支出情况
2023年度用于保障文山州文山市薄竹镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15865220.26元。其中:基本建设类项目支出15666938.51元。具体项目开支及开展工作情况为一般公共服务支出6475697.04元、国防支出39984.2元、公共安全支出9865元、文化旅游体育与传媒支出505114.77元、社会保障和就业支出2843312.95元、卫生健康支出1120399.79元、节能环保支出100000元、农林水支出14625310.7元、交通运输支出2500000元、自然资源海洋气象等支出768921.36元、住房保障支出1089019元、灾害防治及应急管理支出1454533.96元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州文山市薄竹镇2023年度一般公共预算财政拨款支出28965393.17元,占本年支出合计的91.86%。与上年相比增加5644211.71元,增长24.20%,主要原因是2023年基础设施建设项目增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5188945.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于支付干部职工工资,五险一金;
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出39984.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。武装部相关征兵经费。
4.公共安全(类)支出9865元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出505114.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于开展各类宣传活动经费;
8.社会保障和就业(类)支出2576132.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于支持薄竹镇百姓就业经费;
9.卫生健康(类)支出1120399.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于防治各类疫病;
10.节能环保(类)支出100000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于支持节能环保产业发展。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出13674411.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.21%。主要用于支持农业发展;
13.交通运输(类)支出2500000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于完善各类道路基础设施建设
14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出768921.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于防灾减灾经费;
19.住房保障(类)支出1089019.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于维护村民住房安全。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出1392598.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于进行防灾减灾经费。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.00元,决算为80381.99元,完成年初预算的472835.24%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为元,决算为元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为元,决算为元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为14.00元,决算为76011.99元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.56%,完成年初预算的542942.79%;公务接待费支出年初预算为3.00元,决算为4370.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.44%,完成年初预算的145666.67%,具体是国内接待费支出决算4370.00元(其中:外事接待费支出决算元),国(境)外接待费支出决算元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州文山市薄竹镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.00元,支出决算为80381.99元,完成年初预算的472835.24%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元,决算为76011.99元,完成年初预算的54.29%;公务接待费支出年初预算为3.00万元,决算为4370.00元,完成年初预算的14.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为部门公务用车修缮支出需到2024年结算,本单位厉行节约,减少公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42818.10元,下降34.75%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少34688.10元,下降31.34%;公务接待费支出决算减少8130.00元,下降65.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2023年厉行节约,减少相关支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为四辆。主要用于公务用车的保险费、车辆燃料费、维修费等。
3.安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次86人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关检查接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州文山市薄竹镇2023年机关运行经费支出605498.52元,比上年减少379979.50元,下降38.56%,本单位2023年奉行节约政策,减少相关非必要支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,文山州文山市薄竹镇资产总额2819783.77元,其中,流动资产0元,固定资产2809931.75元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产9852.02元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加444378.41元,其中固定资产增加444378.41元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产116项,账面原值114110元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53262103001001111